现代企业内部审计精要(第四版)图书
人气:22

现代企业内部审计精要(第四版)

中国内部审计协会后续教育推荐教材,内部审计师人手一册的实务操作规范与工作指南
  • 所属分类:图书 >经济>统计/审计  
  • 作者:[尹维劼]编著
  • 产品参数:
  • 丛书名:--
  • 国际刊号:9787508653082
  • 出版社:中信出版社
  • 出版时间:2015-08
  • 印刷时间:2015-08-01
  • 版次:4
  • 开本:16开
  • 页数:--
  • 纸张:胶版纸
  • 包装:平装
  • 套装:

内容简介

《现代企业内部审计精要》,现已出版第四版,是多年来实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的一本培训教材和审计手册。

《现代企业内部审计精要》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。

《现代企业内部审计精要》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了挑选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。

《现代企业内部审计精要》虽称为精要,但比目前我国已的中国内部审计基本准则、职业道德规范、具体准则和操作指南要细致得多,可操作性相当强,可与实用手册媲美。

编辑推荐

中国审计师必备实务操作规范与指南。

◎操作性强。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了挑选和适当加工,更具操作性。

◎针对性强。中国内部审计协会审订后将本书作为全国内部审计师之培训教材、广大内部审计师学习用书和工作实用手册。

◎指导性强。本书作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。所以本书对内部审计从业者具有实操性的指导。

作者简介

尹维劼

1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院经济学硕士学位(研究方向审计专业)。高级国际注册内部控制师、国际注册内部审计师、中国注册会计师、高级会计师。

现任北京汽车集团有限公司审计部部长。兼中国内部审计协会常委理事(准则委员会委员和教材编审委员会委员)、北京市高级审计师职称评委会主任委员和首都经济贸易大学审计专业硕士导师。曾二次荣获全国内部审计先进工作者。

代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要丛书》(总策划)、《现代家庭生活与理财丛书》(总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另有《基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究——以A制造业企业供应链审计为例》、《德系企业集团内部审计实证分析》、《试述企业集团以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略》、《现代内部审计模式与精细化解决方案》、《内部审计机构设置模式比较》、《试论重点审计区域法》、《基于集团化思路的内部审计体制创新》、《十二种"企业病"诊治》和《透过企业伦理强化公司治理和社会责任》等。

目录

及时篇内部审计基础

及时章职能定位

及时节企业内部审计的产生

第二节内部审计概念

第三节现代企业内部审计特点

第四节现代企业内部审计职能

第二章机构设置

及时节影响内部审计地位的因素

第二节设置适当的内部审计机构

第三节部门管理

第四节项目管理

第五节内部审计外包

第三章职业要求

及时节内部审计职业管理

第二节内部审计准则及其指南

第三节职业道德规范

第四节职业技能与知识

第五节质量控制

第四章审计信息化

及时节审计信息化概述

第二节审计信息化思路

第三节审计信息化建设方案

第五章企业内部审计规划

及时节企业内部审计业务拓展趋势

第二节企业内部审计的国际比较

第三节企业内部审计国际发展动态

第四节我国企业内部审计的发展

第五节企业内部审计规划

第二篇内部审计作业

及时章立项

及时节项目来源

第二节项目立项综合评估

第三节归类

第二章准备

及时节项目启动

第二节审前调查

第三节风险评估

第四节审计组讨论会

第五节制订项目审计方案

第六节下发审计通知书

第三章实施

及时节进点会

第二节相关业务内部控制有效性测试

第三节审计取证及形成原始审计工作底稿

第四节编制汇总审计工作底稿

第五节小结会与撤点会

第四章报告

及时节撰写审计报告

第二节审计报告征求意见

第三节审计报告定稿

第四节形成审计意见

第五章跟踪

及时节整改情况调查

第二节后续审计

第三节成果利用

第四节项目文件归档

第三篇内部审计技术

及时章查阅技术

及时节查阅技术的种类

第二节查阅技术的运用

第二章实证技术

及时节实证技术的种类

第二节实证技术的运用

第三章调查技术

及时节调查技术种类

第二节调查技术的运用

第四章抽样技术

及时节抽样技术的种类

第二节抽样技术的运用

第五章分析技术

及时节分析技术的种类

第二节分析技术的运用

第四篇内部审计实务

及时章体现增量价值的内部审计实务

及时节绩效审计

第二节物资采购比价审计

第三节建设项目审计

第二章体现隐性价值的内部审计实务

及时节风险管理审计

第二节改制重组审计

第三节财务审计

第三章体现效率价值的内部审计实务

及时节内部控制审计

第二节职能管理审计

第三节信息系统审计

第四章体现伦理价值的内部审计实务

及时节合规审计

第二节舞弊审计

第三节公司治理审计

第五章体现综合价值的内部审计实务

及时节经济责任审计

第二节合同审计

第三节境外审计

第四节专项审计调查

网友评论(不代表本站观点)

来自uszpf37**的评论:

赞一个 发货迅速,宝贝和图片差不多。。

2016-08-11 17:34:32
来自无昵称**的评论:

正版

2016-09-27 16:20:49
来自无昵称**的评论:

不错的

2016-10-13 08:26:03
来自无昵称**的评论:

我感觉内容一般般吧,写的不够详细

2016-10-13 09:37:29
来自无昵称**的评论:

给别人买的。。。。

2016-10-28 11:08:16
来自无昵称**的评论:

好评

2016-12-07 22:44:08
来自lanfeng**的评论:

单位购买的书,发货送货快,送货小哥服务周到,热情。书籍包装很好,质量好不错。关键是性价比高,比实体店的便宜很多。以后单位的书全部都在当当上面购买了。

2016-12-19 12:16:12
来自无昵称**的评论:

2016-12-23 13:58:38
来自w***e(**的评论:

很好,值得学习,这本书很详细

2016-12-30 09:19:33
来自请***(**的评论:

推荐购买 非常不错

2017-01-07 16:48:32
来自无昵称**的评论:

很好

2017-01-15 15:44:49
来自匿名用**的评论:

内部审核,必备精品。

2017-01-21 08:55:57
来自匿名用**的评论:

很不错的书籍

2017-02-27 11:15:16
来自匿名用**的评论:

很好哦,发货速度非常快,很喜欢,会继续支持!

2017-03-13 22:21:53
来自匿名用**的评论:

都是我们审计部的书。。。

2017-03-16 15:48:50
来自麦***9(**的评论:

正版好货!

2017-05-04 13:18:50
来自y***v(**的评论:

产品质量有保证,发货速度很快,而且还免运费51760

2017-05-27 07:30:47
来自匿名用**的评论:

挺好的,以前从来不去评价的,不知道浪费了多少积分,自从知道评论之后积分可以抵现金了,才知道评论的重要性,积分的价值。

2017-06-15 09:03:22
来自匿名用**的评论:

挺好的书,学习过程中

2017-06-21 07:05:18
来自匿名用**的评论:

很好的书籍

2017-06-21 10:48:20
来自匿名用**的评论:

发货速度很快,多谢!

2017-06-26 14:48:24
来自无昵称**的评论:

原则性的内容较多,可参考性的案例有点少。

2017-08-01 15:07:28
来自胡大瑶h**的评论:

很不错,推荐

2017-09-04 16:45:31
来自乌***t(**的评论:

非常实用,工具书,易懂。

2017-09-26 10:19:18
来自无昵称**的评论:

醉死了,是妈妈帮我收的,自己回来打开一看,封面都变脏了。。。

2016-01-19 16:10:55
来自无昵称**的评论:

就讲一些简单的概念理论,例子少,内容不够丰富

2016-05-17 13:07:01
来自任国**的评论:

刚好自己要开始做内控了,学习起来,这四本书都不错,值得推荐

2016-04-23 11:06:28
来自无昵称**的评论:

快递速度很快。书的质量很好。一本很好的实务操作规范指南。

2016-07-13 14:05:08
登录后即可发表评论

免责声明

更多相关图书
在线咨询