本书基于注册会计师审计准则、国家审计准则和内部审计准则,进行了的修订。阐述了审计的基本原理、基本理论和基本方法,深入透析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,系统介绍了审计的职业道德、准则规范及相关业务。
第 1章 总论
1.1审计的产生与发展
1.2审计的含义与特征
1.3审计的目标与对象
1.4审计的职能与作用
第 2章 职业道德与审计准则
2.1职业道德
2.2审计准则
第 3章 审计种类与审计方法
3.1审计种类
3.2审计方法
第 4章 审计程序与审计证据
4.1审计程序
4.2审计证据
第 5章 审计工作底稿
5.1概述
5.2审计工作底稿的内容与格式
5.3审计工作底稿的归档与复核
第6 章 计划审计工作
6.1初步业务活动
6.2总体审计策略与具体审计计划
6.3重要性与审计风险
第 7章 内部控制
7.1概述
7.2内部控制的内容与形式
7.3内部控制的重要性与局限性
7.4了解内部控制
7.5内部控制测试
7.6内部控制评价
7.7内部控制审计
第 8章 审计抽样
8.1概述
8.2样本的设计与选取
8.3抽样结果的评价
8.4统计抽样的具体运用
第 9章 销售与收款循环审计
9.1概述
9.2销售与收款循环内部控制
9.3销售与收款循环控制测试
9.4销售与收款循环实质性程序
第 10章 生产与存货循环审计
10.1概述
10.2生产与存货循环内部控制
10.3生产与存货循环控制测试
10.4生产与存货循环实质性程序
第11 章 采购与付款循环审计
11.1概述
11.2采购与付款循环内部控制
11.3采购与付款循环控制测试
11.4采购与付款循环实质性程序
第12 章 投资与筹资循环审计
12.1概述
12.2投资与筹资循环内部控制
12.3投资与筹资循环控制测试
12.4投资与筹资循环实质性程序
第13 章 货币资金审计
13.1概述
13.2库存现金审计
13.3银行存款审计
13.4其他货币资金审计
第14 章 完成审计工作
14.1概述
14.2考虑持续经营
14.3期初余额审计
14.4期后事项审计
14.5或有事项审计
14.6管理层声明
14.7评价审计结果
14.8审计沟通
第 15章 审计报告
15.1审计报告的意义
15.2审计报告的内容
15.3审计报告的种类
15.4审计意见的类型
15.5特殊目的审计业务的审计报告
15.6审计决定书与审计结果公告
15.7编制审计报告的要求与步骤
15.8管理建议书
参考文献
本次修订是在传承以往优良作风和写作经验的基础上,根据新变化,安排新组员,基于合理分工协作完成的一次、细致的新编创。我们删除了原有的内部控制鉴证、验资、资产评估等内容,新增或完善了各章节的内容,尤其是有关独立性、职业道德、审计准则、审计方法、审计证据、内部控制评价报告、业务循环审计、经济责任审计、审计沟通以及审计报告等内容。修订后的这本教材既因应了学科发展的趋势,符合课程设置的要求,满足人才培养的需要,又兼顾了同一本教材内容的前后衔接以及与其他相关教材之间的内在关联。
新修订的本教材阐述了审计的基本原理、基本理论和基本方法,深入透析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,系统介绍了审计的职业道德、准则规范及相关业务。其特点主要有:
1.前沿性。根据国内外审计和会计近期的发展态势、研究成果、业务实践和准则规制,对原有的结构、内容和体例进行了调整及改进,既阐述审计的理论知识和工作流程,也介绍审计的历史沿革与新近动态,从而有利于把握审计工作的内在机理、基本规律及变动趋势。
2.国际性。借鉴国内外审计教材的编排经验,结合审计业务的客观实际,充分采用国际审计准则与国际会计准则的基本原则和核心程序,系统阐述了审计的道德规范、准则体系及技术方法,较好地体现了持续变革、趋同及等效的要求,也充分反映了审计与会计工作的规范化、国际化、信息化。
3.性。本教材不仅充分吸收注册会计师审计准则的有关内容及其精髓,而且系统吸纳国家审计准则和内部审计准则的有关内容及其精华。既较深入阐述了职业道德、风险管理、内部控制及价值增值等,又较完整介绍了业务循环审计、审计程序、审计证据和审计报告,还较诠释了风险导向审计新理念、经济责任审计新观念以及跟踪审计新方式等。
4.实用性。在审计实务方面,本教材按业务循环并结合报表项目详细介绍了有关业务的审计程序和取证方法,便于实际操作时参考;同时,在每章开篇明确了学习目标,主要内容之后附有思考、练习及案例,便于教学内容和计划的安排,也便于学习重点与难点的把握,有利于教和学,有助于培养学生的分析能力、判断能力和创新能力。
新概念是经典中俄经典,所以没有什么可挑剔的。不过这套B的后半部门还是有点难度的,个人感觉比1A的前半部分难。也许是AB和1A1B之后不是同一个教育专家出的缘故吧。
书很喜欢,快递小哥辛苦啦!
作为一个跨专业的人,这本审计学好歹比较薄,而且都是理论的东西,看起来还不是特别的费劲。人大的书都是有一点难度的,希望能看的快一点。书的纸质,排版都不错,和以前学的财务管理是一个系列的,给自己先鼓鼓劲儿!
不错,书很好!
好。非常好,不错。
比学校定的稍贵了一些,上课教材,还没用过
总体还不错
书很好,还不错
挺好的,是正版
还没有收到就自动确认收货,当当差评不显示,快递员态度奇差,还是果断弃了当当吧
本我想每一本书看完之后再来评论,但是总觉得要等很久,怕自己忘记了,所以,还是现在就评论吧。书的内容自然是非常好的,虽然没看过,但很多人都推荐,一定有过人之处。重要的当然是质量问题了,包装很好,快递给力,在当当,这些都不用说。所以,总结起来,我只是写了一堆废话而已。
3123123
很好用,值得一买!
财务学习用书!
还是不错的
非常满意,很喜欢
东东质量很好,赞一个!
帮同学一起买了5本,有一本缺了十几页。。。。大家买回来仔细检查一下。。。。
感觉不像正版的,取东西时,箱子都破损了,感觉有点失望!
书挺好的,只是课后的习题都没有参考答案,有点心塞。
印刷次数跟学校买的不一样,内容应该没差别。还可以吧。
书的质量很好,物流也很快,三天都可以收到书了
应该是正版,三十多再不是正版就太坑了,物流倒是很快
感觉很不错,希望可以很快掌握,人大出版值得信赖
审计学(第七版)(中国人民大学会计系列教材·第七版;国家级优秀教学成果奖;普通高等教育十一五国家级规划教材;教育部普通高等教育精品
对了解审计学有很大帮助,包装很好就是送货有点慢
比较了好多本审计书,这本比较新,而且内容编排不错(从目录上看)。具体书中讲解的专业知识是否比其他书好,暂不清楚,毕竟我还需要自学。
这本书主要是讲审计学的原理的,如果在事务所从事审计工作的,我觉得很有帮助
学校要用的教材,内容编写的不错,但是当当网的活动期间不一致,刚买了另外一本书,这本书就能满减了,总体不错,好评!
中文版的 审计 读通了以后 考研复试就不用怕审计了