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审计学

本书以注册会计师审计为主线,采用了财政部2006年新的《中国注册会计师职业准则》。在编写过程中,本书充分借鉴了近年来国内外审计学教材的优点,吸收了审计理论和实践的新成果。本教材立足于中国实际情况,结...

内容简介

本书以注册会计师审计为主线,采用了财政部2006年新的《中国注册会计师职业准则》。在编写过程中,本书充分借鉴了近年来国内外审计学教材的优点,吸收了审计理论和实践的新成果。本教材立足于中国实际情况,结构合理,符合认知规律,按照业务循环编排审计业务,内容新颖,并配有适量案例,适合教师教学和学生自学。

编辑推荐

教材结构合理,符合认知规律;按业务循环编排审计实务;内容、新颖;适量的案例;立足中国实际,采用新准则。

作者简介

博士、博士生导师,南开大学商学院会计学系教授、系主任,兼任中国审计学会常务理事,天津市审计学会副会长。1986年和1989年分别于南开大学获得经济学学士和企业管理硕士学位;2002年于天津财经大学获得管理学(会计学)博士学位。在《会计研究》、《南开管理评论》、《

目录

及时篇审计职业及其环境

及时章绪论

及时节审计在市场经济中的作用

第二节审计、鉴证与认证

第三节审计的种类

第四节审计组织和审计人员

本章小结

综合复习题

第二章执业准则和质量控制准则

及时节执业准则体系、鉴证准则和审计准则

第二节质量控制准则

本章小结

综合复习题

第三章职业道德和法律责任

及时节职业道德的含义及其必要性

第二节注册会计师职业道德的内容

第三节法律责任

本章小结

综合复习题

第二篇审计的基本概念与方法

第四章审计目标与审计过程

及时节审计目标

第二节审计过程

本章小结

综合复习题

第五章审计计划与分析程序

及时节审计计划

第二节分析程序

本章小结

综合复习题

第六章了解客户、进行风险评估和确定重要性水平

及时节了解客户的基本情况

第二节审计风险特征及其构成要素

第三节风险评估

第四节舞弊风险评估

第五节重要性水平的确定

本章小结

综合复习题

第七章内部控制及其评估

及时节内部控制的含义与目标

第二节内部控制的构成要素

第三节内部控制的了解、评估和测试

本章小结

综合复习题

第八章审计证据与审计工作底稿

及时节审计证据及其证明力

第二节审计证据的收集、鉴定、整理

第三节审计工作底稿的含义、种类和作用

第四节审计工作底稿的编制

本章小结

综合复习题

第九章审计抽样

及时节审计抽样概述

第二节属性抽样

第三节变量抽样

第四节货币单位抽样

本章小结

综合复习题

第十章计算机审计

及时节计算机信息系统的特点及其对审计工作的影响

第二节计算机信息系统的内部控制及其评估

第三节计算机辅助审计

本章小结

综合复习题

第三篇审计实务

第十一章销售与收款循环审计

第十二章购货与付款循环及审计目标

第十三章生产与存货循环审计

第十四章筹资与投资循环审计

第十五章货币资金审计

第十六章完成审计

第十七章审计报告

第四篇其他认证业务及政府审计、内部审计

第十八章验资、盈利预测审核及内部控制审核

第十九章电子商务与网络鉴证

第二十章舞弊审计

第二十一章政府审计与内部审计

参考答案

参考文献

网友评论(不代表本站观点)

来自卿梦飞**的评论:

像是盗版的,不过还不错。

2015-04-17 16:52:14
来自无昵称**的评论:

内容不错,能丰富阅读,本书值得一读。

2015-05-12 18:01:40
来自无昵称**的评论:

给我了很大惊喜的一套书。插图优美,童趣盎然,语言简洁易懂,也许对于8岁的女儿来说已经有些简单了,但是作为一套通俗的普及自然学科知识的图画书,我认为还是值得的,而且在读书的过程中欣赏美好的图画,也是赏心悦目的。另外,这套书可以作为给我第二个孩子的礼物吧:))

2015-05-25 21:32:19
来自一季又**的评论:

不错不错

2015-05-29 22:00:06
来自无昵称**的评论:

看着是正版的。。。。考研啊考研

2015-06-19 17:38:54
来自无昵称**的评论:

正版书,鉴定完毕

2015-07-27 22:16:34
来自无昵称**的评论:

2015-07-31 13:47:02
来自无昵称**的评论:

2015-10-22 15:12:11
来自miss喵**的评论:

这本书有点偏旧了 不太好 不推荐

2015-12-11 11:12:09
来自无昵称**的评论:

很好

2016-03-15 22:53:57
来自无昵称**的评论:

书很好,值得购买

2016-04-03 14:57:47
来自shinyal**的评论:

包装请加强

2016-06-06 00:54:10
来自无昵称**的评论:

好评

2016-07-08 12:50:25
来自无昵称**的评论:

东西很好

2016-09-15 06:57:08
来自匿名用**的评论:

非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好

2017-04-29 22:37:18
来自无昵称**的评论:

书很好,很实用!

2017-11-02 07:23:28
来自无昵称**的评论:

物流的速度还算快,但是书上有部分的刮擦,可能是运输过程中碰到的,书本的纸张很好,摸起来挺舒服的,内容也比较好,值得一看

2011-05-10 06:18:47
来自多多545**的评论:

质量没得说,考研的书也被我划的乱七八糟,后面有习题也有答案,考试的时候会出。

2011-07-28 17:36:47
来自无昵称**的评论:

书是正版,质量非常好,上次买错了版本然后就能直接退货换了版本非常方便

2012-06-10 10:04:32
来自小小宇1**的评论:

因为注会的书看不进去了,买了这本 虽然没有注会的东西全面,但更通俗易懂

2012-03-11 15:34:35
来自扎泉**的评论:

当时上课不是用的这本, 是夏大的那本,这本是推荐的,两本一起相得益彰

2013-01-22 18:27:52
来自无昵称**的评论:

都比较不错,很有系统性,比较适合考研学生使用

2013-09-14 10:54:43
来自deep白**的评论:

考研的辅导教材,编的比较好,觉得跟CPA的教材比较像吧,从章节顺序上还是风格上。受众面比较广,很容易看懂。很不错。

2012-06-06 11:12:39
来自无昵称**的评论:

审计学是考研要用的书,而且读后才发现讲的很有条理,很快就能理解

2013-09-14 19:09:49
来自无昵称**的评论:

书不错,有练习题,小题有答案,就是没有大题答案,案例题很好

2015-02-25 15:44:56
来自Lizeer**的评论:

包装比较简单,很容易折坏书页,我这本还好没有破损。一直在当当买书,望包转更好一点!

2014-09-25 19:12:11
来自无昵称**的评论:

应为打算复试才买的书 算是经典 但是教材有点老 审计还是需要新书的

2015-03-13 17:34:36
来自荭佟**的评论:

这是一本非常好的书,而且对于会计专业的人而言十分实用,也是十分重要的一门学科。张继勋这个版本比较精炼,书本身不是特别厚,看起来比较不容易厌烦,对于需要学者一门的人来讲,这本书是个不错的选择!

2009-11-18 17:47:27
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